Imagen institucional
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Subgerente de Auditoría Interna

Miraflores, Lima, Peru

Administración, Contabilidad y Finanzas/Auditoría

No especificado
Híbrido

Hace 1 mes

Postularse

Hace 1 mes

Miraflores, Lima, Peru

Administración, Contabilidad y Finanzas/Auditoría

No especificado
Híbrido

Hace 1 mes

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Descripción del puesto

En Compartamos Banco, parte del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 30 años brindando soluciones financieras a los microempresarios/as peruanos/as. Apostamos por la innovación, la tecnología y un servicio con sentido humano para seguir creciendo y ofreciendo mejores oportunidades.​

Con más de 6,500 colaboradores y 126 agencias en todo el país, estamos evolucionando y queremos que tú seas parte de este gran reto.​

Nos encontramos en búsqueda de un o una Subgerente de Auditoría Interna para contribuir a nuestro gran objetivo: servir a 2 millones de personas en 2026.

¿Cuáles serían tus funciones?

  • Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del control interno.
  • Apoyar al Gerente Auditoría Interna en el diseño y formulación del Plan de auditoría basado en riesgos, así como cumplir con las actividades y exámenes programados y elaborar los informes que de ellos se deriven.
  • Efectuar actividades de control de carácter preventivo por encargo del Gerente Auditoría Interna con la finalidad de que la Gerencia General pueda aplicar medidas con oportunidad.
  • Evaluar el grado de implementación oportuna y adecuada de las recomendaciones y medidas adoptadas por la Financiera para superar las observaciones y recomendaciones formuladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, los auditores externos, así como las realizadas por la propia Gerencia Auditoría Interna y por la Dirección de Auditoría Interna de Gentera.
  • Apoyar al Gerente Auditoría Interna, en la evaluación del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el sistema de Gestión de Conducta de Mercado.
  • Evaluar periódicamente la razonabilidad de la gestión de los riesgos identificados en la entidad, teniendo en consideración lo dispuesto por la SBS de acuerdo con el PAT anual e instrucciones del Gerente Auditoría Interna.
  • Comunicar al Gerente Auditoría Interna de la aceptación de riesgos críticos por parte de la organización que son considerados no aceptables por la Gerencia Auditoría Interna, para su evaluación y discusión con la Gerencia General.
  • Apoyar al Gerente Auditoría Interna en la evaluación de desempeño de la función de cumplimiento normativo.

Requisitos

Eres nuestro candidato/a ideal si:

  • Bachiller o titulado(a) en Administración, Finanzas, Contabilidad o carreras afines.
  • Deseable MBA, Maestría en Auditoría u relacionada al rol.
  • Seis (6) años de experiencia en Auditoría interna. Al menos tres (3) años en posiciones de jefatura o gerencia.
  • Indispensable experiencia en Banca.
  • Contar con certificación COSO e ISO 31000, deseable CIA.
  • Conocimientos y experiencia en Administración del Riesgo para entidades financieras.
  • Conocimientos de software para Auditoria como ACL, Idea, SQL, entre otros.

Beneficios

  • Trabajo híbrido.
  • Excelente clima laboral (#4 Ranking GPTW Perú).
  • Bono por desempeño.
  • EPS a costos compartidos.
  • Tarjeta de alimentos.
  • Cuponera de tiempo libre.
  • Programa: Super Voluntario y Compartamos con la Comunidad.
  • Asesoría gratuita en psicología, nutrición y derecho familiar (extendido para colaboradores y familiares directos).

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